中国船舶:中国船舶工业股份有限公司二〇二二年度内控审计报告
中国船舶资讯
2023-04-27 22:41:15
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公告日期:2023-04-28


中国船舶工业股份有限公司

二〇二二年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告

致同审字(2023)第 110A015925号
中国船舶工业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)2022 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国船舶董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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