东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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2024-04-25 20:16:39
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公告日期:2024-04-26


浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职履行监督职责的情况汇报如下:

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)成立于 1999 年,首席合伙人姚庚春,总部设在北京,是具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。

截至 2023 年 12 月 31 日,中兴财光华会计师事务所拥有合伙人 183 人,全
所从业人员 3091 人,注册会计师 824 名。注册会计师中,超过 300 人签署过证
券服务业务审计报告。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第十一届董事会第二
十七次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)2023 年 4 月 26 日,公司第十一届审计委员会第二十次会议审议通过
《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,审计委员会对中兴
财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的质量和连续性,审计委员会同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)2023 年 12 月 19 日,审计委员会通过线下会议形式,与负责公司审
计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,沟通了公司 2023 年度年报审计总体策略及年报审计重点,其中对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项等相关内容开展了充分讨论。

(三)2024 年 4 月 22 日,审计委员会通过线下会议形式与负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中兴财光华会计师事务所关于公司审计相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报,并对审计发现问题提出建议。

(四)2024 年 4 月 24 日,公司第十一届审计委员会第二十七次会议审议通
过《公司 2023 年年度报告及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为中兴财光华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江东望时代科技股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 24 日

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