ST泰信:董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告
泰信电子资讯
2021-04-27 20:13:27
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公告日期:2021-04-27


公告编号:2021-012

证券代码:430576 证券简称:ST 泰信 主办券商:中泰证券
山东泰信电子股份有限公司

董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见
专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)受山东泰信电子股份有限公司(以下简称“公司”或者“泰信电子”)委托,对公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的《审计报告》(和信审字(2021)第 000515 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定,现将有关情况进行说明。

一、审计报告中持续经营重大不确定段落的内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述泰信
电子 2020 年发生亏损 1,461,704.96 元,且连续亏损 8 年,截至 2020
年 12 月 31 日,公司净资产为 575,489.53 元,如财务报表附注二、2
所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对泰信电子持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的说明


公告编号:2021-012

公司董事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告,主要原因在于:2020年发生亏损1,461,704.96元,且连续亏损8年,因此判断公司持续经营能力存在重大不确定性。

针对审计报告持续经营重大不确定段落事项,董事会认真分析总结,认为主要原因在于超高清产业的发展低于预期,因此导致公司持续亏损。

为了尽快消除持续经营重大不确定段落事项对公司的不利影响,公司将主要采取以下措施:

(1)加强市场宣传推广,提高用户对融合型智能电视终端产品的认知和接受程度;

(2)加强与产业链上下游的合作,积极与有关主管部门沟通,跟踪超高清发展进度,充分发挥公司核心技术优势;

(3)加强与有线电视运营商合作,共同推广支持4K 超高清+物联网业务的融合型智能电视终端,同时开展支持8K 超高清的融合型智能电视终端研发,并进行5G+4K/8K 超高清业务布局;

(4)合理利用公司自有房产,根据情况进一步通过增加房屋出租面积增加收入。

三、公司董事会对该事项的意见

公司董事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关

公告编号:2021-012

情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具持续经营能力重大不确定性无保留意见,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中持续经营重大不确定段落事项对公司的影响,维护公司和股东的合法权益。

特此说明。

山东泰信电子股份有限公司
董事会
2021年4月27日

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