公告日期:2023-01-16
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上海阿莱德实业股份有限公司
审计报告
大华审字[2022]0017986 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
上海阿莱德实业股份有限公司
审计报告及财务报表
(2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-7
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-8
母公司资产负债表 9-10
母公司利润表 11
母公司现金流量表 12
母公司股东权益变动表 13-16
财务报表附注 1-127
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
审 计 报 告
大华审字[2022]0017986号
上海阿莱德实业股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称阿莱德公
司)财务报表,包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020
年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022
年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了阿莱德公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12
月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及2022年1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下……
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