公告日期:2024-12-24
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“华人健康”或“公司”)首次公开发行股票的保荐人、重大资产购买的独立财务顾问,于 2024
年 12 月 16 日对华人健康 2024 年有关情况进行了现场检查,报告如下:
保荐人/独立财务顾问名称:华泰联合证券有限 上市公司简称:华人健康
责任公司
保荐代表人、独立财务顾问主办人姓名:范杰 联系电话:025-83387754
保荐代表人姓名:孟超 联系电话:025-83387754
独立财务顾问主办人姓名:陈睿 联系电话:025-83387754
现场检查人员姓名:范杰、孟超、陈舒
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 16 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:(1)查阅公司工商登记文件、公司章程和公司治理相关制度;(2)查阅三会文件及相关决议,核查其执行情况;(3)核查董监高人员变动及相关决策文件;(4)核查控股股东、实际控制人是否存在变动情况;(5)核查控股股东、实际控制人对外投资及兼职情况
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要 √
件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相关业务 √
规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义 √
务 (注)
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序 √
和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制
现场检查手段:(1)检查内审部门的设置及制度建设;(2)查阅公司的相关董事会文件、内部审计制度、内部审计文件等资料;(3)向公司内审人员了解公司内部控制的有效性
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适 √
用)
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提 √
交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 √
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 √
价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 √
合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:(1)查阅公司信息披露档案资料;(2)查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √
2.公司已披露的内容是否完整 ……
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