达嘉维康:2023年年度审计报告
达嘉维康资讯
2024-04-22 19:39:10
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公告日期:2024-04-23

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023 年度审计报告


目 录


一、审计报告...... 第 1—5 页
二、财务报表...... 第 6—13 页

(一)合并资产负债表...... 第 6 页

(二)母公司资产负债表...... 第 7 页

(三)合并利润表...... 第 8 页

(四)母公司利润表...... 第 9 页

(五)合并现金流量表......第 10 页

(六)母公司现金流量表......第 11 页

(七)合并所有者权益变动表......第 12 页

(八)母公司所有者权益变动表......第 13 页
三、财务报表附注...... 第 14—107 页
四、附件...... 第 108—111 页

(一) 本所营业执照复印件...... 第 108 页

(二) 本所执业证书复印件...... 第 109 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 110—111 页

审 计 报 告

天健审〔2024〕2-224 号

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称达嘉维康公司)
财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了达嘉维康公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于达嘉维康公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及附注五(二)1。


达嘉维康公司的营业收入主要来自于化学药制剂、中成药、生物制药、医疗器械、非药品、中药饮片分销及零售。2023 年度达嘉维康公司营业收入金额为人民币 390,350.38 万元。

由于营业收入是达嘉维康公司关键业绩指标之一,可能存在达嘉维康公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制运行的有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 选取项目检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等;

(5) 结合应收账款函证,选取项目函证销售金额;

(6) 关注达嘉维康公司退换货情况,分析并判断其合理性,选取项目对退换货的产品检查采购合同、采购订单、入库订单、退货单、退款单、红字发票等单据,确认退换货的真实性;

(7) 对主要退货单位执行函证程序,确认退换货金额的真实性和完整性;
(8) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(一)16。

截至 2023 年 12 月 31 日,达嘉维康公司商誉账面原值为人民币 71,793.07
万元,账面价值为人民币 71,793.07 万元。

管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资
产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。由于……
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