森赫股份:2023年年度审计报告
森赫股份资讯
2024-04-25 16:52:20
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公告日期:2024-04-26

森赫电梯股份有限公司
审计报告及财务报表
二○二三年度


森赫电梯股份有限公司

审计报告及财务报表

(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-94

审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11743 号
森赫电梯股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:


关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)整梯销售及安装收入的确认
如森赫电梯股份有限公司财务报表附注五(三十 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:
九)所述,贵公司报告期内收入主要来自于整梯销 (1)评价并测试森赫电梯与收入确认相关的关键售及安装,贵公司 2023 年度整梯销售及安装收入 内部控制制度的设计和运行有效性;
为人民币 70,406.29 万元;整梯销售及安装收入确 (2)检查典型合同条款,复核收入确认政策是否符认遵循《企业会计准则第 14 号---收入》有关规定, 合企业会计准则规定,并与同行业上市公司进行具体业务分为不带安装的整梯销售收入以及带安 比对,分析收入确认政策是否符合行业惯例;

装的整梯销售收入。 (3)执行细节测试,抽查主要合同项目对应的电梯
关于各类业务收入的会计政策,详见财务报表附注 买卖合同、电梯安装合同、发运记录、验收报告、
三(二十一)所述。 出口报关单、提单、开票及收款记录;

由于整梯销售及安装收入是贵公司的关键业绩指 (4) 对报告期内收入确认金额的准确性进行复

标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望 核,抽查主要项目的设备及安装收入计算过程,而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将整 根据获取的电梯买卖合同、电梯安装合同、发运梯销售及安装收入的确认识别为关键审计事项。 记录、验收报告、出口报关单、提单,重新计算
所抽查项目的设备及安装收入;

……
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