同和药业:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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2024-04-24 20:38:11
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公告日期:2024-04-25


江西同和药业股份有限公司

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

江西同和药业股份有限公司( 以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 以下简称“立信”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据( 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况

一)资质条件

会计师事务所名称:立信会计师事务所 特殊普通合伙)

注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人:朱建弟

2023 年度末合伙人数量:278 人

2023 年度末注册会计师人数:2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人

2022 年度收入总额 经审计):461,400 万元

2022 年度审计业务收入 经审计):340,800 万元

2022 年度证券业务收入 经审计):151,600 万元

2022 年度上市公司审计客户家数:671 家

二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董
事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了 关于续聘
会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所( 特殊普通合伙)为公司(2023(年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023(年年审会计师事务所履职情况评估

按照 审计业务约定书》,遵循 中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。

江西同和药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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