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发表于 2020-04-01 20:20:28 股吧网页版
健帆生物:2019年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-02

健帆生物科技集团股份有限公司
二〇一九年度

审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

审计报告 1-5

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司股东权益变动表 5-8

财务报表附注 9-91

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

www .grantthor nton.cn

审计报告

致同审字(2020)第 442ZA2502号
健帆生物科技集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称健帆集团公司)财务
报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了健帆集团公司 2019年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于健帆集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三-24及五-29。

1、事项描述

健帆集团公司 2019 年度确认的主营业务收入为 14 2,9 21. 2 2 万元。由于收入
对于财务报表整体的重要性且收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认主要执行了以下审计程序:

(1)了解、评价了收入循环的内部控制设计有效性,并测试了关键控制流程运行的有效性;

(2)获取了健帆集团公司……
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