信息发展:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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2024-04-25 21:24:27
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公告日期:2024-04-26


交信(浙江)信息发展股份有限公司监事会
关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

2023年度,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告无任何异议。

交信(浙江)信息发展股份有限公司监事会
2024年4月25日


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