华伍股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司2023年度现场检查报告
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2024-04-22 20:54:17
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公告日期:2024-04-23


申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西华伍制动器股份有限公司

2023 年度现场检查报告

保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称:华伍股份

保荐代表人姓名:赵志丹 联系电话:021-33388612

保荐代表人姓名:李然 联系电话:021-33388617

现场检查人员姓名:赵志丹、李然、刘昊
现场检查对应期间:2023 年年度

现场检查时间: 2024 年 3 月 3 日-4 日,2024 年 4 月 19 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:1.查阅公司章程和公司治理相关制度;2.查阅三会文件及相关决议,核查其执行情况;3.核查董监高人员变动及相关决策文件;4.对上市公司高管进行访谈

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件 √
是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和 √

信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:1.检查内审部门的设置及制度建设;2.检查内审部门的运作情况;3.与公司管理层、内审部门人员交谈,了解公司内部控制的有效性
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用) √
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
(如适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交 √
的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 √
质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 √
计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 √
次审计(如适用)
8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 √
交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 √
交年度内部审计工作报告(如适用)
10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 √
报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 √
合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:1.查阅公司信息披露档案资料;2.查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、 合同文本等

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 √
理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:1.对上市公司财务总监进行访谈;2.查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制 度以及其他公司内部的相关规定;3.查……
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