公告日期:2022-04-29
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101482022735021050
报告名称: 浙江省国有资本运营有限公司
报告文号: 大华审字[2022]0011969
被审(验)单位名称: 浙江省国有资本运营有限公司
会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 财务报表审计
报告意见类型: 无保留意见
报告日期: 2022 年 04 月 29 日
报备日期: 2022 年 04 月 29 日
李鹏(330000121992),
签字人员: 郑小玲(110101480121),
汪珊(110101480419)
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说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
浙江省国有资本运营有限公司
审计报告及财务报表
(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-4
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并所有者权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司所有者权益变动表 11-12
财务报表附注 1-227
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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审 计 报 告
大华审字[2022]0011969 号
浙江省国有资本运营有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了浙江省国有资本运营有限公司(以下简称浙江省国有
资本运营有限公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江省国有资本运营有限公司 2021 年 12 ……
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