136163:青岛国信发展(集团)有限责任公司2021年年度财务报告及附注
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2022-04-30 14:00:15
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公告日期:2022-04-29



北京注册会计师协会



业务报告统一编码报备系统



业务报备统一编码: 110101362022717008611



青岛国信发展(集团)有限责任公司



报告名称:



2021 年度审计报告



报告文号: XYZH/2022QDAA10329



被审(验)单位名称: 青岛国信发展(集团)有限责任公司



会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



业务类型: 财务报表审计



报告意见类型: 无保留意见



报告日期: 2022 年 04 月 26 日



报备日期: 2022 年 04 月 26 日



许志扬(370200030003),



签字人员:



刘嘉(110101365098)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)



说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。





信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288

8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,



ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,



certified public accountants Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190

100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告



XYZH/2022QDAA10329



青岛国信发展(集团)有限责任公司董事会:



一、 审计意见



我们审计了青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称国信集团公司)财务报



表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利



润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表

附注。



我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反



映了国信集团公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及



母公司经营成果和现金流量。



二、 形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计

师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则,我们独立于国信集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、 关键审计事项



关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这

些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单

独发表意见。

以摊余成本计量的金融资产减值准备事项

会计政策详见附注四、(八);披露详见附注八、(十二)至(十五)、(十七)。



关键审计事项 审计中的应对



截至 2021 年 12 月 31 日,国信集团公司的 1、了解和评估以摊余成本计量的金融资



短期债权投资、……
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