公告日期:2023-04-28
黔南州投资有限公司
审计报告
大华审字[2023]001544 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
黔南州投资有限公司
审计报告及财务报表
(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-3
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-115
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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审 计 报 告
大华审字[2023]001544号
黔南州投资有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了黔南州投资有限公司(以下简称黔南州投)财务报表,
包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了黔南州投 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于黔南州投,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注“财务报表附注十一、承诺及或有
大华审字[2023]001544 号审计报告
事项”中描述的诉讼事项,且因涉及相关诉讼导致黔南州投部分银行账户和资金被法院冻结,本段内容不影响已发表的审计意见。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
黔南州投管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实……
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