公告日期:2022-04-28
联想控股股份有限公司
2021 年度财务报表及审计报告
财务报表审计报告
防一伪一编一码: 31000007202293749R
被审计单位名称: 联想控股股份有限公司
审一计一期一间: 2021
报一告一文一号: 普华永道中天审字(2022)第15007号
签字注册会计师: 张洪涛
注一师一编一号: 310000074675
签字注册会计师: 杨振
注一师一编一号: 310000074165
事一务一所一名一称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
事一务一所一电一话: 021-23238888
事一务一所一地一址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
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联想控股股份有限公司
2021 年度财务报表及审计报告
页码
审计报告 1-3
2021 年度财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3-4
合并现金流量表 5
合并股东权益变动表 6-7
公司资产负债表 8-9
公司利润表 10
公司现金流量表 11
公司股东权益变动表 12-13
财务报表附注 14-180
2021 年度财务报表附注
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
四 重要会计政策和会计估计
(1) 会计年度
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本公司的子公司的会计年度与
本公司不一致的,在编制合并财务报表时已按照本公司的会计年度进行调整。(2) 记账本位币
本公司的子公司联想集团,以该公司及其子公司经营所处的主要经济环境中的货币
为记账本位币(主要为美元、欧元及人民币等)。
本公司的子公司南明有限公司(以下简称“南明”)以该公司及其子公司经营所处的
主要经济环境中的货币为记账本位币(主要为港元、美元及欧元等)。
除上述子公司外,本公司及本公司在中国境内的其他子公司以人民币为记账本位币,
在中国境外的其他子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
(3) 企业合并
(a) 同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账
面价值与支付合并对价的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)
不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入
当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证
券或债务性证券的初始确认金额。
(b) 非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,
确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额,计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性
……
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