东鹏控股:投资者关系活动记录表(20240508)
东鹏控股资讯
2024-05-08 20:20:48
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公告日期:2024-05-08


证券代码: 003012 证券简称:东鹏控股

广东东鹏控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号:2024-02

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系 □媒体采访 业绩说明会

活动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称

通过全景网路演平台参加东鹏控股 2023 年度网上业绩说明会的投资者。

及人员

时间 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00

地点 东鹏控股总部大楼 25 楼会议室、全景网路演平台(网络远程方式)

上市公司 董事长何新明;董事、副总经理、财务总监包建永;独立董事路晓燕;董事会秘书
接待人员姓名 兼副总经理黄征。

公司于 2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15 点至 17 点举行 2023 年度网上业绩
说明会。本次业绩说明会采用全景网路演平台网络远程的方式举行。投资者的提问
交流环节记录如下:

问题 1:2023 年度公司净利润、经营活动现金流量净额和基本每股收益实现
了显著增长,具体是哪些因素促成了这样大幅度的增长?

投资者关系活动 回答:您好!2023 年,虽然地产建材行业景气度依然较低,家居建材行业结
主要内容介绍 构性调整明显,头部品牌的市场份额则在逐步扩大。东鹏充分发挥品牌渠道优势,
深耕零售和优质工程,提升全价值链效率和效能,深入推进精益运营、降本增效,
推动产品创新和服务升级,构建空间化销售能力。公司营业收入、净利润、经营活
动产生的现金流量净额、毛利率等均实现逆势增长,谢谢您的提问!

问题 2:公司如何定期评估和更新内部控制体系,以适应不断变化的市场环境
和业务需求?


回答:您好!公司主要通过如下措施推动内控体系建设:(1)定期评估内部控制体系:定期对业务流程和制度的设计与执行情况进行评估,以识别潜在的风险点和控制点。(2)制定内部控制体系更新计划:公司根据内控检查结果,制定内部控制体系更新计划,更新可能涉及修改内部控制文件、优化业务流程、优化系统控制等方面。(3)实施更新并监控效果:按照更新计划实施内部控制体系的更新,并监控更新后的效果。如果发现新的问题或不足,应及时调整更新计划并继续优化。(4)内部控制体系的持续改进:除了公司的内控专职人员,公司还鼓励员工提出改进建议,并定期对内部控制体系进行审查和更新。谢谢您!

问题 3:实际控制人对公司战略决策的影响力如何体现?是否存在潜在的控制
权集中风险,公司如何应对?

回答:您好!公司实际控制人同时也担任公司董事长,通过股东大会、董事会、战略委员会等治理机构参加公司战略决策。公司“三会一层”根据法律法规和规范性文件、公司章程等的规定及权限,对公司经营事项进行分权管理和规范运作,不存在潜在的控制权集中风险。谢谢您!

问题 4:您好!注意到公司年末应付账款、票据较多,在同业公司当中显得比
较突出,是否说明公司凭借规模优势取得了较理想的采购付款条件?该商业信用的稳定性如何?

回答:您好!公司多年来与供应商保持着良好的长期战略合作关系,由于采购量较大、公司票据兑付及时,因此得以通过票据支付的方式获得较为理想的采购付款条件。同时,公司与银行等金融机构保持良好的合作关系,金融机构为公司提供了较多的授信额度,公司出具的票据从未出现过无法兑付的情形,商业信用的稳定性良好。谢谢您的提问!

问题 5:公司的募集资金使用效益如何?是否有具体项目已经或即将转化为公
司业绩增长的新动力?对于尚未使用的募集资金,公司有何计划或安排,以确保其有效利用……
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