• 最近访问:
发表于 2018-04-22 17:11:38 股吧网页版
联诚精密:中泰证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制评价报告的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

中泰证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

2017年度内部控制评价报告的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”)作为山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关规定,经审慎核查,就联诚精密2017年度内部控制评价报告发表核查意见如下:

一、保荐机构的核查工作

保荐机构通过审阅联诚精密内控相关制度、复核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式,结合日常的持续督导工作,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。

二、联诚精密2017年度内部控制评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:联诚精密已建立了较为健全的法人治理结构、现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定;公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;保荐机构对公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告无异议。

(此页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

钱伟 朱艳华

中泰证券股份有限公司

年 月 日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500