京能热力:内部控制自我评价报告
京能热力资讯
2024-04-26 23:44:37
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公告日期:2024-04-27

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根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求( 以下简称“企业内部控制规范体系” ) , 结
合本公司( 以下简称“公司” ) 内部控制制度和评价办法, 在内
部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2023 年 12
月 31 日( 内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了
评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内
部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董
事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、 监事
会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、 准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、 资产安全、
财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现
发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述
目标提供合理保证。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变
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得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制
评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制
评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认
为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部
控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 业务
和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供热、 技术
服务等业务板块所属项目运行中心和分、 子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额
的 100%, 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理、 组织架
构、 战略规划、 人力资源、 企业文化、 社会责任、 研究与开发、
运行管理、 安全环保、 工程管理、 客户服务、 招标采购、 资产管
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理、 资金管理、 全面预算、 财务管理、 投资管理、 法律事务、 合
同管理、 对外担保、 信息化管理、 内控审计和财务报告等。
重点关注的高风险领域主要包括: 市场竞争、 原材料价格波
动、 客户依赖、 招标采购、 资金管理、 财务管理、 安全环保、 关
联交易和信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、 业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面, 不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展
内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、 重要缺
陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、 行业特征、 风险偏好
和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部
控制, 研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并
与以前年度保持一致。 公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
影响程度
项目
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错 报 > 营 业
收入的 1%
营 业 收 入 总 额 的
0.5%<错报≤营业
收入总额的 1%
错报≤营业收
入 总 额 的
0.5%

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影响程度
项目
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错 报 > 利 润
总额的 10%
利润总额的 5%<错
报 ≤ 利 润 总 额 的
10%
错报≤利润总
额的 5%
资产总额 错 报 > 资 产
总额的 1%
资产总额的 0.5%<
错报≤资产总额的
1%
错报≤资产总
额的 0.5%
所有者权益(含少
数股东权益)
错 报 > 所 有
者权益的 3%
所有者权益总额的
1.5%<错报≤所有
者权益总额的 3%
错报≤所有者
权 益 总 额 的
1.5%
注 1: 上表中作为参照对比的“资产……
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