公告日期:2024-04-27
京泉华:内部控制审计报告
深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉
华公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是京泉华公司董事会的责任。
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