公告日期:2018-04-25
青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算方案是以经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务报告为基础,参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力,分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等而编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入运营;
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司2017年业务完成情况,结合2018年度市场开拓计
划、目标客户及业务规划等进行测算;
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算,各项变动与收入的
变动进行匹配,各项费用、资产减值损失、投资收益根据2017年度实际支出情
况及2018年度业务量的增减变化情况进行预算;
3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠,依据企业所得税法,
公司2018年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。
四、2018年度主要预算指标
根据公司2017年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,经
过公司管理团队充分的研究分析,2018年度公司营业收入预计同比增长10%-
20%,净利润预计同比增长5%-10%。
五、重要提示
本预算报告为公司2018年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2018
年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,经营团队的努力程度等因素,预算的结果可能存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年4月 24日
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