和胜股份:国信证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
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2017-04-24 22:00:05
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公告日期:2017-04-25

国信证券股份有限公司



关于广东和胜工业铝材股份有限公司



2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见



国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“和胜股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关文件规定,通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料,以及公司各项内部控制规章制度,并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内审部等部门进行了沟通交流,核查了公司出具的《内部控制规则落实自查表》,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:



和胜股份编制的《内部控制规则落实自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况,保荐机构无异议。




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