公告日期:2019-03-21
万达影视传媒有限公司
审 计报 告
瑞华专审字【2019】62020002号
目 录
一、审计报告············································································1二、已审模拟财务报表
1、模拟合并资产负债表···························································72、模拟合并利润表··································································93、模拟合并现金流量表···························································104、资产负债表········································································115、利润表···············································································136、现金流量表········································································147、模拟财务报表附注······························································15
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审计报告
瑞华专审字【2019】62020002号
万达影视传媒有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了万达影视传媒有限公司(以下简称“万达影视”)按照后附模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表,包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的模拟合并资产负债表,2018年度、2017年度、2016年度的模拟合并利润表、现金流量表,和2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日的公司资产负债表,2018年度、2017年度、2016年度的公司利润表、现金流量表,以及模拟财务报表附注。
我们认为,上述模拟财务报表在所有重大方面按照后附的模拟财务报表附注二所述的编制基础编制,公允反映了万达影视2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日模拟合并及公司的财务状况以及2018年度、2017年度、2016年度模拟合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对模拟财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于万达影视,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期模拟财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对模拟财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)商誉减值
1、事项描述……
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