东易日盛:关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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2024-04-30 02:36:17
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公告日期:2024-04-30


东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行
监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理办法 》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:

一、2023 年年审会计师事务所基本情况

(一) 会计师事务所基本情况

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”);

(2)成立日期:德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,
于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业;

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼;

(5)首席合伙人:付建超;

(6)德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

(7)德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元,其中审计业务收入为
人民币 32 亿元,证券业务收入为人民币 8 亿元。

(8)德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 2.75
亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。


3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次;十四名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,三名从业人员受到自律监管措施各一次;一名 2021 年已离职的前员工,因个人行为于 2022 年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2023年7月19日,公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十二次(临时)会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘德勤为公司2023年度财务审计机构。

2023年8月4日,公司召开2023年年度股东大会决定聘任德勤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度公司财务审计机构及内部控制审计机构。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023
年度报告工作安排,德勤华永对公司 2023 年度财务报告年及 2023 年 12 月 31 日内部控制的
有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成
果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情……
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