海思科:审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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2024-04-19 18:03:10
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公告日期:2024-04-20


海思科医药集团股份有限公司

审计委员会关于会计师事务所 2023 年度

履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号)有关要求,海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公 司”)对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永 中和”)2023 年审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青

截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注
册会计师 1,656 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收

入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和
上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律
监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措
施 3 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、 基本信息

拟签字项目合伙人:王庆先生,2000 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司
审计报告超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人:石柱先生,1995 年获得中国注册会计师资质,2002 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024 年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 10 家。

拟签字注册会计师:顾宏谋女士,2004 年获得中国注册会计师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 1 家。
2、 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、质量管理水平

1、项目咨询

2023 年年报审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与公司财务中心等相关部门及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决

信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年报审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核……
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