公告日期:2024-03-19
博深股份有限公司董事会审计委员会
关于内部控制评价报告的意见
公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2023 年度内部控制的自我评价报
告》,认为公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
公司董事会审计委员会一致同意将公司《2023 年度内部控制评价报告》提
交至公司第六届董事会第九次会议。
博深股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二四年三月十五日
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