沙钢股份:2023年年度财务报告
沙钢股份资讯
2024-04-25 21:09:38
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公告日期:2024-04-26

江苏沙钢股份有限公司

2023 年年度财务报告

2024 年 4 月 26 日

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2024 年 04 月 24 日

审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 天衡审字(2024)01158 号

注册会计师姓名 张旭、张冬秀

审计报告正文

江苏沙钢股份有限公司全体股东:
一、审计意见

我们审计了江苏沙钢股份有限公司(以下简称“沙钢股份”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沙钢股份 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沙钢股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)关联采购定价的公允性
1、事项描述
如财务报表附注十二之 3 之(3)所述,沙钢股份本期向关联方采购商品、接受劳务 275,195.65 万元,采购金额重大,存在关联方采购金额披露不完整、关联方采购定价不公允的风险,因此,我们将关联方采购金额披露的完整性、关联方采购定价的公允性识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解和评价管理层与关联方关系及其交易相关的关键内部控制的设计和运行是否有效,包括组织项目组内部讨论、询问管理层及实施风险评估程序等;

(2)检查记录或文件,包括注册会计师实施审计程序时获取的关联方关系清单、股东会和治理层会议的纪要、股东登记名册等;
(3)针对公司未认定为关联方的重要供应商,通过公开信息查询,分析是否存在未披露的关联方;
(4)获取公司关联方采购合同、入库单、采购发票等相关单据,将沙钢股份与关联方单位所发生的采购价格和与非关联方单位所发生的采购价格、同期市场价格进行比较分析,分析关联交易定价是否公允;
(5)复核管理层对关联方关系及交易的会计处理及披露并获取书面声明。
(二)收入确认
1、事项描述
沙钢股份主要从事钢材、钢坯的生产、销售,收入确认相关会计政策见财务报表附注三之 31。如附注五之 38 所述,沙钢
股份本期营业收入为 1,535,928.69 万元,较 2022 年度降低 15.48%。由于营业收入是沙钢股份的关键业绩指标之一,可能
存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解、评价管理层与营业收入相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性;
(2)获取沙钢股份与客户签订的合同(订单),对合同关键条款进行检查,包括但不限于识别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等,评价沙钢股份收入确认政策、会计处理是否符合企业会计准则的规定;
(3)对营业收入及毛利率实施分析性复核程序,识别、分析其是否存在异常波动及异常波动合理性;
(4)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对收发记录、客户确认的结算单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;
(5)检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证等资料,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求;
(6)结合往来款函证,对重大客户实施独立函证程序,以确认收入的真实性。
(三)高炉及电炉等相关固定资产减值准备的计提
1、事项描述
……
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