保利联合:关于保利财务有限公司2023年风险持续评估报告
保利联合资讯
2024-04-28 16:18:49
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公告日期:2024-04-29


保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告

根据深圳证券交易所信息披露要求,保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“保利联合”或“公司”)对保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立,
于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集
团有限公司,是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的,为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构,法定代表人邓长清,注册资本 20 亿元。保利财务现
有股东单位 8 家,其中 7 家为保利集团成员单位,1 家为境
外战略投资者。

金融许可证机构编码:L0090H211000001

统一社会信用代码:91110000717881749W

二、内部控制基本情况

(一)控制环境

1.公司治理结构完善

保利财务已按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等有关规定以及《公司章程》中的要求设立了清晰的股东会、董事会、监事会和高管层为主体的组织架构,各治理主体职
责边界清晰,符合独立运作、有效制衡的原则。其中:股东会是公司的最高权力机构;董事会、监事会和高级管理层分别履行公司重大经营决策职能、监督职能和经营管理职能,在遵照职权相互制衡的前提下,客观、公正、专业地开展公司治理,对公司股东会负责,以维护和争取公司实现最佳经营业绩。保利财务在董事会下设了战略委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会,作为董事会决策的重要支持机构。
2.内控制度健全

保利财务把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险等放在各项工作的首位,以培养员工具有良好的职业道德与专业素质及增强员工各项风险防范意识为基础;坚持以“强内控、防风险、促合规”为目标,依据法律法规、监管部门及集团公司的要求,结合公司自身经营发展实际,不断完善内部控制管理体系,针对内控自我评价过程中发现的薄弱环节,不断对内控流程进行完善,不断新增、修订现有制度及流程,并汇总成《制度汇编》。截至 2023 年 12 月末,现有各项制度流程 20 大类,共计 173 项管理制度和操作流程。

(二)风险管理

保利财务制定了较为完整的风险管理体系。董事会下设审计委员会、风险与合规管理委员会,对公司经营活动的合规性、合法性和有效性进行审计和监督,对内部控制制度的完整性、有效性及风险管理进行评价。各部门在其职责范围内建立风险评估体系和管理制度,根据业务的不同特点制定
各自不同的风险控制制度、操作流程及风险防范措施;各部门职责清晰、相互监督,对经营活动中的各种风险进行预测、评估和控制。

保利财务严格执行风险管理流程,动态开展风险评估与监测。持续加强信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各项主要风险的识别、计量、监测、报告能力。定期开展风险评估工作,不断增强重大风险的评估及研判能力,优化风险评估及报告机制,逐一落实责任部门,跟踪检查风险管理情况,及时评估风险管理效果。定期开展风险指标监测并出具风险管理报告,保证了风险控制信息及时、准确、充分地传递。

(三)重要控制活动

1.资金业务管理

保利财务根据国家金融监督管理总局的各项规章制度,制定了关于资金和结算业务的各项管理办法和操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在成员单位存款业务方面,保利财务在国家金融监督管理总局颁布的规范权限内严格操作,并制定《资金结算业务管理办法》《资金结算业务操作流程》《结算账户管理办法》《结息操作流程》和《银行账户管理办法》等制度对成员单位的通知存款、定期存款、利率变动和存款账户进行了规范,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(2)在资金结算业务方面,成员单位在保利财务开设
结算账户,依托保利财务提供的业务系统提交指令或通过线下提交纸质申请办理付款、转账等业务,严格保障结算的安全、快捷、顺畅,同时可以确保数据的安全性。

(3)为防范流动性风险,保利财务密切关注成员单位的实际进款和用款情况,分析资金动向,及时对资金使用情况进行调整和规划,做好头寸管理,保证成员单位的用款需求;在同业拆借业务操作中,建立银行间市场同业询价机制,拆入和拆出资金逐级审核,控制资金风险。

2.信贷业务管理

(1)保利财务贷款对象仅面向中国保利集团有限公司的成员单位。公司制定了《综合授信……
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