苏宁环球:监事会对内控自我评价报告的审核意见
苏宁环球资讯
2024-04-26 23:31:44
  • 2
  • 2
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-27


苏宁环球股份有限公司监事会

关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的
审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件的要求,苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:

公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,结合行业特点和公司经营的实际情况,建立了比较完善、有效的内部控制体系。公司持续建立健全内控体系,加强体系运行过程监督,形成了科学的决策、执行和监督机制,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,2023 年公司内部控制建设不断健全与完善,内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

苏宁环球股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500