1月6日公告,截至本公告日,公司财务继续核查提供证据,并提交审计师进行确认。审计师可以确认的资金占用金额约12.5亿元,已经走访的9家单位未能够获取有效审计证据,公司尚未安排走访其余的客户。
1月12日公告, 截至本公告日,公司财务内部继续核查提供证据,并提交审计师进行确认。审计师可以确认的资金占用金额约13亿元,已经走访的4家单位未能够获取有效审计证据,公司尚未安排走访其余的客户。
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