公告日期:2018-04-25
广东万家乐股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、财务预算编制说明
根据广东万家乐股份有限公司 (以下简称“公司”)2018年经营方
针及市场营销计划,依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》中经营数据为基础,按照合并报表口径,经公司管理层分析研究讨论决定,编制了2018年度的财务预算报告(以下简称:“本报告”)。本报告编制的范围包括公司和全资及控股子公司。
二、 财务预算编制的条件假设
1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化;
2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定,无重大变化或不可控的外部因素;
3、经营地所在国家的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化;4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素,而必须由公司自行承受的经营风险;
5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
三、2018年度财务预算指标
根据公司2018年度经营总体规划,在充分考虑公司业务的可持续稳
健发展前提下,结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力,预计2018年实现营业收入145.48亿元,同比2017年审计数增加62.8亿元,增幅为 76%,预算收入增加主要来源为商业贸易业务增长。预计2018年实现营业利润11,595万元,同比2017年审计数增长23.15%。四、为实现财务预算目标的主要措施
1、公司将持续加大对大宗商品贸易及供应链管理和输配电设备两大产业的支持力度,深挖潜能,优化资源配置,充实主营业务,并加快公司产业转型升级和发展步伐,创造新的盈利增长点,以全面提升上市公司经营业绩。
2、在全公司贯彻落实传达2018年财务预算报告中预定的经营目标。
五、风险提示
本报告中涉及的财务预算不代表公司对 2018 年度盈利可实现情况
的直接(含间接)承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变化、公
司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
广东万家乐股份有限公司
二一八年四月二十四日
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