华塑控股:年度关联方资金占用专项审计报告
华塑控股资讯
2024-04-17 22:20:35
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公告日期:2024-04-18


华塑控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表的

专项审计报告

大信专审字【2024】第 14-00090 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告

大信专审字【2024】第 14-00090 号
华塑控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了华塑控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括
2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变
动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 16 日出具大信审字【2024】第 14-
00122 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。


三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:刘涛

中国·北京 中国注册会计师:唐菡

二○二四年四月十六日
附表:

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:华塑控股股份有限公司 单位:人民币元

非经营性资金 占用方与上 上市公司 2023 年期初占用 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成原 占用性
占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 因 质
联关系 计科目 (不含利息)

控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计

其它关联资金 往来方与上 上市公司 2023 年期初往来 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成原 往来性
往来 资金往来方名称 市公司的关 ……
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