山东路桥:2017年度内部控制审计报告
山东路桥资讯
2018-04-24 22:01:31
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公告日期:2018-04-25

山东高速路桥集团股份有限公司



2017年度



内部控制审计报告



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山东高速路桥集团股份有限公司



内部控制审计报告



XYZH/2018JNA30111



山东高速路桥集团股份有限公司全体股东:



按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



一、企业对内部控制的责任



按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东路桥董事会的责任。



二、注册会计师的责任



我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



三、内部控制的固有局限



内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见



我们认为,山东路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京 二○一八年四月二十三日




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