公告日期:2024-04-18
深圳华强实业股份有限公司
2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。
经评估,公司认为天健具备执业资质,履职能够保持独立性,审计程序规范,勤勉尽责,表达意见公允、合理,出具报告客观、及时。具体情况如下:
一、资质条件
天健成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市,拥有会计师事务所执
业证书(证书编号:33000001),长期从事证券服务业务。首席合伙人为王国海
先生。截至 2023 年 12 月 31 日,天健合伙人 238 人,执业注册会计师 2,272 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。
天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元,其中审计业务收入人民币
30.99 亿元,证券业务收入人民币 18.40 亿元。2023 年度 A、B 股上市公司年报
审计客户共计 675 家,收费总额人民币 6.63 亿元。天健所提供服务的上市公司主要涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业等行业,其中批发业(公司主营业务电子元器件授权分销所属行业)上市公司审计客户 22 家。
二、执业记录
1、基础信息
签字注册会计师(项目合伙人):李振华先生,2008 年获得中国注册会计师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天健执业,2023 年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师:苏醒女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2022 年开始在天健执业,2023 年开始为公司提供审计服务,近三年签署了青木股份、盛视科技、金禄电子等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人:楼胜亚女士,2000 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在天健执业,2016 年开始为公司提供审计服务,近三年复核了法本信息、金徽酒股份、明冠新材等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
审计过程中,天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可……
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