南玻A:2017年年度审计报告
南玻A资讯
2018-04-22 16:59:50
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公告日期:2018-04-23

中国南玻集团股份有限公司



2017年度审计报告



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



中国南玻集团股份有限公司



2017年度审计报告



页码



审计报告 1-5



2017年度财务报表



合并及公司资产负债表 1-2



合并及公司利润表 3



合并及公司现金流量表 4



合并股东权益变动表 5-6



公司股东权益变动表 7



财务报表附注 8-90



补充资料 1



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京西城区车公庄大街9号



五栋大楼B2座301室邮编100004



电话+861088312386



传真+861088312386



www.apag-cn.com



审计报告



亚会A审字(2018)0118号



中国南玻集团股份有限公司全体股东:



一、审计意见



我们审计了中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)财务报表,包括 2017年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。



我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国南玻集团股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。



二、形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南玻公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、关键审计事项



关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。



这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。



(一)固定资产和在建工程的减值



……
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